目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。邵市办字〔2024〕17号属于机密文件
(二)机构设置。邵阳市科学技术局是市政府工作部门。下设邵阳市科技事务中心1个非独立核算的二级机构,内设办公室、战略规划与资源统筹科、政策法规科(综合研究室)、监督评估科、科技创新平台科、技术创新科、成果转化与区域创新科、科技人才科8个科室。
二、部门预算单位构成
部门预算由邵阳市科学技术局和邵阳市科技事务中心两个单位合并组成,因此本部门预算含本级预算和二级机构预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026本部门收入预算 833.19 万元,其中,一般公共预算拨款 833.19 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加81.53万元,主要是人员经费增加。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算833.19万元,其中:科学技术支出644.58万元,社会保障和就业支出96万元,卫生健康支出45.99万元,住房保障支出46.62万元。支出较去年增加81.53万元,主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 833.19 万元,其中:科学技术支出 644.58万元,占77.36 %;社会保障和就业支出 96万元,占11.52 %;卫生健康支出45.99万元,占5.52 %;住房保障支出46.62万元,占5.6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数735.69 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算97.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术业务经费支出 97.5万元,主要用于:(1)完成2026年市委市政府部署的重点工作和中心工作;(2)落实“三高四新”、高质量发展、真抓实干等科技创新工作;(3)实施2026年市级科技创新计划,开展项目考察调研、项目评审,中期评估和结题验收;(4)积极争取2026年国家省级各类科技创新计划项目资金;(5)开展2026年国家级和省级申报项目的前期考察论证、项目评审、后续项目中期评估和结题验收。(6)维护局机关网站、科技宣传、科技信息服务、科技基础平台、科技创新平台、科技计划申报平台等各科技服务平台正常运行工作。(7)人才引进、科技成果转化。(8)科技技术验收和科普基地建设。(9)按照省科技厅当年发布的实施方案,结合本地实际,开展各项科普活动。(10)科技普及活动包括:科普进社区、进校园、进农村、等系列活动;省、市科普作品大赛、科普讲解大赛、科学实验展演汇演等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 113.99 万元,比上年预算减少6万元,下降5.26 %,主要是二级巡视员等老干退休引起基数变动。
(二)“三公”经费预算:2026本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 7.5 万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费7.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.5万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少10万元,主要是厉行节约,压缩开支。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 1万元,拟开展 2-3 培训,人数 50-100 人,内容为科技指标统计培训会等 ;拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额36.5万元,其中,货物类采购预算36.5万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车 2辆,其中,机要通信用车 2 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为833.19 万元,其中,基本支出 735.69 万元,项目支出97.5万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门预算表


