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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。邵市办字〔2024〕17号属于机密文件
(二)机构设置。邵阳市科学技术局是市政府工作部门。下设邵阳市科技事务中心1个非独立核算的二级机构,内设办公室、战略规划与资源统筹科、政策法规科(综合研究室)、监督评估科、科技创新平台科、技术创新科、成果转化与区域创新科、科技人才科8个科室。
二、部门预算单位构成
部门预算由邵阳市科学技术局和邵阳市科技事务中心两个单位构成,因此本部门预算含本级预算和二级机构预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 751.66 万元,其中,一般公共预算拨款 751.66 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少58.64 万元,主要是邵阳市财政局统一安排。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算 751.66 万元,其中:
科学技术支出585.16万元,社会保障和就业支出84.71万元,卫生健康支出40.45万元,住房保障支出41.35万元。支出较去年减少58.64万元,主要是邵阳市财政局统一安排。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 751.66 万元,其中:科学技术支出 585.16 万元,占77.85 %;社会保障和就业支出 84.71 万元,占11.27 %;卫生健康支出40.45 万元,占5.38 %;住房保障支出 41.35 万元,占5.5 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数674.16 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算77.50 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术业务经费支出 77.50万元,主要用于完成2025年市委市政府部署的重点工作和中心工作;(2)落实“三高四新”、高质量发展、真抓实干等科技创新;(3)实施2025年市级科技创新计划,开展项目考察调研、项目评审,中期评估和结题验收;(4)积极争取2025年国家省级各类科技创新计划项目资金;(5)开展2025年国家级和省级申报项目的前期考察论证、项目评审、后续项目中期评估和结题验收。(6)维护局机关网站、科技信息服务、科技基础平台、科技创新平台、科技计划申报平台等各科技服务平台正常运行工作。(7)人才引进科技成果转化。(8)科技技术验收和科普基地建设。(9)按照省科技厅当年发布的实施方案,结合本地实际,开展各项科普活动。(10)科技普及活动包括:科普进社区、进校园、进农村、等系列活动;省、市科普作品大赛、科普讲解大赛、科学实验展演汇演等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 119.99 万元,比上年预算增加20.02万元,上升 20.03 %,主要是人员增加导致。
(二)“三公”经费预算:2025本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 17.50 万元,其中,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费 8.5 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 8.5 万元),因公出国(境)费 8 万元。2025年“三公”经费预算较上年增加 9.5万元,主要是增加了因公出国(境)费8万元。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 1万元,拟开展 2-3 培训,人数 50-100 人,内容为科技指标统计培训会等 ;拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额58.34万元,其中,货物类采购预算 80.34 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 22 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车 2辆,其中,机要通信用车 2 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为751.66 万元,其中,基本支出 674.16 万元,项目支出 77.50万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表